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鹰潭市审计局召开内部审计业务操作指引培训会

2026/08/31 1.1w 阅读 228 点赞

为进一步夯实内部审计工作基础,提升内部审计工作规范化水平,8月28日,鹰潭市审计局召开内部审计业务操作指引培训会。市直相关单位、市属国有企业内部审计负责人及市审计局相关业务科室负责人30余人参加培训。


会议强调,内部审计作为国家审计监督体系的重要组成部分,具有“离得近、看得清、反应快”的特点,在规范单位经济行为、服务单位高效能治理中发挥着重要作用。《鹰潭市内部审计业务操作指引》的出台是贯彻落实党和国家关于强化审计监督决策部署的重要举措,旨在规范内部审计业务流程,补齐内部审计实操短板,充分发挥内部审计“治已病、防未病”作用。各单位要提高政治站位,深刻认识内部审计工作的重要意义,严格落实相关法律法规要求,扎实开展内部审计工作。

市审计局内审监督和经贸审计科负责人围绕内部审计“是什么、审什么、怎么审”三个核心问题,结合自身实践经验,从内部审计的职能定位、工作重点、程序规范、结果运用等方面进行了系统讲解,明确了各环节的实操关注重点。参训人员认真听讲,一致认为培训内容务实,具有较强的指导性和可操作性,增强了做好内部审计工作的责任和信心,一定会学深弄通操作指引内容,提升实战能力。最后,参训人员现场观摩鹰潭市文化旅游投资发展集团有限公司的内部审计项目档案,并进行经验交流,切实提升学习的针对性与实效性。

下一步,市审计局将持续强化内部审计指导和监督职责,推动相关制度落实落地,为服务鹰潭高质量发展提供更加有力的审计支撑。


来源:市审计局内审经贸科

复核:饶斌斌

审核:姚政平


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标签:部门动态

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!